মেনু নির্বাচন করুন

বাজেট

 

বার্ষিক বাজেট

১নং রাজারগঁাও (উঃ) ইউনিয়ন পরিষদ

উপজেলা- হাজীগঞ্জ, জেলা- চঁাদপুর।

এলজি ডি আইডি ৪১৩৪৯৭০

আয়ঃ                              অর্থ বছরঃ ২০১৫-১৬

 

 

খাতের নাম

পরবর্তী অর্থ বছরের বাজের (টাকা)

চলিত অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট ( টাকা)

পূর্ববর্তী অর্থ বছরের প্রকৃত (টাকা)

নিজস্ব তহবিল

অন্যান্য তহবিল

মোট

প্রারম্ভিক জের

 

 

 

 

 

হাতে নগদ

৫০০/-

-

৫০০/-

৫০০/-

১৯২/-

ব্যাংকে জমা

১৩,৩৮৩/-

৭,৫০৭/-

২০,৮৯০/-

২২,০৪০/-

১২,৬৫৭/-

মোট প্রারম্ভিক জের

 

 

২১,৩৯০/-

২২,৫৪০/-

১২,৮৪৯/-

প্রাপ্তি

 

 

 

 

 

কর আদায়

৪,৩৫,৭৭৫/-

 

৪,৩৫,৭৭৫/-

৫,০৯,০৬০/-

৫,১৩,৩৬২/-

ইজারা বাবদ প্রাপ্তি

১,০০,০০০/-

 

১,০০,০০০/-

১,০০,০০০/-

১,০৯,৫৯৩/-

নিবন্ধন ফিস

২০,০০০/-

 

২০,০০০/-

২০,০০০/-

৩৭,১৯৫/-

লাইসেন্স ও ফারমিট ফিস

১৫,০০০/-

 

১৫,০০০/-

১৫,০০০/-

১৭,৯২৫/-

সম্মত্তির ভাড়া ও লাভ জনিত ফিস

 

 

 

 

 

সরকারি অনুদান ভূমি হসত্মামত্মর কর ১%

 

৯,০০,০০০/-

৯,০০,০০০/-

৯,০০,০০০/-

৮,৫৬,৮০০/-

সরকারি অনুদান সংস্থাপন

 

 

 

 

 

সদস্য ও সদস্যাদের ভাতা

 

১,৫৫,৭০০/-

১,৫৫,৭০০/-

১,৫৫,৭০০/-

১,৫৫,৭০০/-

কর্মকর্তা ও কর্মচারী বেতন

 

৫,০২,৯২০/-

৫,০২,৯২০/-

৪,৩৫,৫৩৬/-

৩,০২,১২৮/-

সরকারি অনুদান উন্নয়ন

 

 

 

 

 

এল জি এস পি

 

১৫,০০,০০০/-

১৫,০০,০০০/-

১৫,০০,০০০/-

১৪,৮২,২৬৩/-

দÿতা ভিত্তিক বরাদ্দ

 

৩,৫০,০০০/-

৩,৫০,০০০/-

২,৫০,০০০/-

২,৭৯,৩৭১/-

এডিপি

 

৭,০০,০০০/-

৭,০০,০০০/-

 

১১,৭৮,৩৫৮/-

কাবিখা

 

৮,০০,০০০/-

৮,০০,০০০/-

 

১০,৯৮,০১২/-

কাবিটা

 

৫,০০,০০০/-

৫,০০,০০০/-

 

৪,৬৫,০০০/-

টি আর

 

১০,০০,০০০/-

১০,০০,০০০/-

 

২১,২৯,৯৬৯/-

৪০ দিনের  কর্মসূচী

 

৩৬,০০,০০০/-

৩৬,০০,০০০/-

 

১৮,৫৬,০০০/-

স্থানীয় সরকার জেলা পরিষদ

 

১,০০,০০০/-

১,০০,০০০/-

৫০,০০০/-

 

স্থানীয় সরকার উপজেলা পরিষদ

 

৪,০০,০০০/-

৪,০০,০০০/-

৫৮,৫০,০০০/-

 

অন্যান্য প্রাপ্তি

২০,০০০/-

১,০০,০০০/-

১,২০,০০০/-

১,৪০,০০০/-

১০,৫৩৩/-

মোট প্রাপ্তি

৬,০৪,৬৫৮/-

১,০৬,১৬,১২৭/-

১,১২,২০,৭৮৫/-

৯৯,৪৭,৮৩৬/-

১,০৫,০৫,০৫৮/-

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

ব্যায়ঃ

 

 

খাতের নাম

পরবর্তী অর্থ বছরের বাজের (টাকা)

চলিত অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট ( টাকা)

পূর্ববর্তী অর্থ বছরের প্রকৃত (টাকা)

নিজস্ব তহবিল

অন্যান্য তহবিল

মোট

ব্যয়

 

 

 

 

 

সংস্থাপন ব্যয়

 

 

 

 

 

চেয়ারম্যান ভাতা

২৩,১০০/-

১৮,৯০০/-

৪২,০০০/-

৪২,০০০/-

১৮,৯০০/-

সদস্যদের ভাতা

১,৫১,২০০/-

১,৩৬,৮০০/-

২,৮৮,০০০/-

২,৮৮,০০০/-

৩,৩১,০৫০/-

কর্মকর্তা কর্মাচারী বেতন

 

৫,০২,৯২০/-

৫,০২,৯২০/-

৪,৩৫,৫৩৬/-

৩,০২,১২৮/-

টেক্স আদায় বাবদ ব্যয়

৮৭,১৫৫/-

 

৮৭,১৫৫/-

১,০১,৮১২/-

১,০২,৬৭৩/-

ষ্টেশনারী ও কাগজপত্র

৩০,০০০/-

 

৩০,০০০/-

৩২,০০০/-

১৪,৮২৮/-

নিবন্ধন ব্যয়

২০,০০০/-

 

২০,০০০/-

৩০,০০০/-

৫২,৫০৫/-

ব্যাংক চার্জ ও ভ্যাট

১,১৫০/-

১,১৫০/-

২,৩০০/-

 

২,৩০০/-

প্রচার খরচ

৩,০০০/-

 

৩,০০০/-

 

১,৭০০/-

বিদ্যুৎ বিল

২৪,০০০/-

 

২৪,০০০/-

২১,৫০০/-

২১,১২০/-

আপ্যায়ন খরচ

২,৪০০/-

 

২,৪০০/-

 

 

অফিস রÿনা বেÿন

১২,১৭৫/-

 

১২,১৭৫/-

 

 

অন্যান্য

১০,৯১৯/-

 

১০,৯১৯/-

১৭,১৬২/-

৬৫০/-

উন্নয়ন পূর্ত কাজ

 

 

 

 

 

কৃষি

 

৫,০০,০০০/-

৫,০০,০০০/-

৪,০০,০০০/-

১,০০,০০০/-

স্বাস্থ্য ও পয়নিষ্কাশন

 

৫,০০,০০০/-

৫,০০,০০০/-

৪,০০,০০০/-

 

রাসত্মা নির্মান ও মেরামত

১,৬৭,০০০/-

৫৯,০০,০০০/-

৬০,৬৭,০০০/-

৬৫,৫০,০০০/-

৮৩,৪২,০০৭/-

গৃহ নির্মান ও মেরামত

 

১,০০,০০০/-

১,০০,০০০/-

১,০০,০০০/-

 

শিÿা

 

২৪,৫৬,০০০/-

২৪,৫৬,০০০/-

১১,৫০,০০০/-

৩,৮৪,১১২/-

সেচ, খাল, বঁাধ

 

২,০০,০০০/-

২,০০,০০০/

১,৫০,০০০/-

 

অন্যান্য

 

৩,০০,৩৫৭/-

৩,০০,৩৫৭/-

১,৩৭,৯২২/-

 

মোট ব্যয়

৫,৩২,০৯৯/-

১,০৬,১৬,১২৭/-

১,১১,৪৮,২২৬/-

৯৮,৫৫,৯৩২/-

৯৬,৭৩,৯৭৩/-

সমাপনী জের

 

 

৭২,৫৫৯/-

৯১,৯০৪/-

৮,৩১,০৮৫/-

 

অনুমোদনের তারিখ- ২৬-০৫-২০১৫ইং